内容简介
2013年国际注册内部审计师CIA考试红皮书+应试指南(全套2本)中审网校
包含:
2013年国际注册内部审计师CIA考试应试指南(中审网校) 定价:62元
2013年国际注册内部审计师CIA考试红皮书(中审网校) 定价:23元
总计:85元
1、2013年国际注册内部审计师CIA考试应试指南(中审网校)
作 者:中审网校
出 版 社:中国时代经济出版社
出版日期:2013-05-01
版 次:5
印刷日期:2013-05-01
印 次:9
I S B N: 9787511901590
开 本:16
字 数:512000
页 数:349
包 装:平装
定 价:62.00元
全书共分10章,内容上按考试大纲的顺序进行划分,下面进行简要介绍:
第一章:介绍内部审计的相关概念,介绍《框架》的基本内容。
第二章:介绍内部审计在治理、风险和控制中的角色和职责,并阐述相关知识要点。
第三章:介绍内部审计程序,包括在各个阶段开展的工作。
第四章:从内部审计的确认业务和咨询服务两大方面来讲述审计业务的实施。
第五章:介绍舞弊调查程序以及在舞弊调查的相关要点。
第六章:介绍各类审计工具的应用。
第七章:学习企业经营过程中涉及的相关知识。
第八章:包括财务会计和管理会计在内的相关会计知识。
第九章:包括经济学、金融方面的基础知识,此外还涉及到税收、法律的介绍。
第十章:介绍信息技术方面应掌握的内容。
编辑推荐
本书由中国审计网旗下中审网校组织编写,并作为中审网校“CIA学习卡”的指定配套CIA考试教材,旨在指导CIA考生在最短的时间内掌握CIA考试大纲所要求的知识从而轻松地通过考试。我们结合多年的辅导经验,将CIA考试相关的知识和内容浓缩在一本书中,力求做到通俗易懂、简明扼要、突出效果。
★ 紧扣大纲:CIA考试几个部分的内容关联性很强,甚至同一道试题可能出现在不同科目的考试中。因此,本书并没有将前三科考试的内容拆分开,而是融为一体,有助于考生形成连贯的知识体系,提高学习效率。
★ 贴近考试:除具备丰富辅导经验的网校老师和专业人士外,本书还邀请了近2年通过CIA的优秀学员参与编写,力求更加贴近考生的需求,以发挥事半功倍的效果。
★ 实用至上:不讲过多理论,只讲CIA考试中要求的知识是编写本书的主导思想。因此,本书对很多未在考试中涉及的知识点是浅尝辄止,这点请考生在阅读中加以注意。
★ 注重效果:根据CIA考试的特点,着力介绍国际共性的相关理论,避免中国特色,结合西方思维模式,帮助考生理解要点,提高考生应试能力和技巧,以顺利通过考试。
2、2013年国际注册内部审计师CIA考试红皮书(中审网校)
作 者: 中审网校
出 版 社: 中国时代经济出版社
出版日期: 2013-05-01
版 次: 2
印刷日期: 2013-05-01
印 次: 1
I S B N: 9787511909244
开 本: 32
字 数: 216000
页 数: 222
包 装: 平装
定 价: 23.00元
《国际注册内部审计师CIA考试红皮书:〈国际内部审计专业实务框架〉精要解读》(俗称红皮书)是国际公认的内部审计专业实务标准体系,无论对于内部审计专业实务、还是国际注册内部审计师CIA考试都非常重要。然而红皮书条文拗口,阅读者普遍反映条文枯燥无味、干涩难懂、难以理解和掌握。特别是CIA考生,普遍渴望能够有对红皮书通俗易懂的解读,这便是编写《国际注册内部审计师CIA考试红皮书:〈国际内部审计专业实务框架〉精要解读》的初衷。
《国际注册内部审计师CIA考试红皮书:〈国际内部审计专业实务框架〉精要解读》由中国审计网旗下中审网校组织编写,并作为中审网校CIA学习卡的指定配套考试用书,旨在指导内部审计人员和CIA考生在最短的时间内轻松读懂红皮书。中审网校结合多年的培训经验,将红皮书中与内部审计专业实务应用以及CIA考试相关的知识进行梳理与解读,力求做到通俗易懂、简明扼要、突出效果,帮助内部审计人员和CIA考生学习和掌握最新的国际内部审计专业实务标准、方法及最佳实践。
紧扣标准:鉴于内容的强关联性,《国际注册内部审计师CIA考试红皮书:〈国际内部审计专业实务框架〉精要解读》并没有按照红皮书那样将标准一一拆分开,而是将相关的标准融为一体,帮助考生形成连贯的知识体系,提高学习效率。
编辑推荐
《国际注册内部审计师CIA考试红皮书:〈国际内部审计专业实务框架〉精要解读》中审网校CIA考试辅导用书,CIA学习卡配套CAI考试教材。
十年积累,十年沉淀!
实践证明,中审网校CIA学习卡内容丰富、针对性强、效果突出,最能有效帮助考生一次通过CIA考试。
★CIA辅导讲座
重磅推出CIA考试专家辅导培训讲座,根据考试大纲和近年度的考试命题趋势,提供CIA考试总串讲和各科按大纲章节划分的精讲讲座,浓缩考试精华,分析考试重点、难点和疑点,为考生提供具有极其珍贵的应试内容和应试技巧讲解。
★CIA精选题库
掌握好解题技巧是通过CIA考试最为关键的一步。通过大量的精选题库,配以最优参考答案和解题思路,培养以西方人的思维来思考和解决问题,减少因东、西方思维方式不同而大量失分的现象,提高应试能力。触类旁通,这是通过CIA的必由之路。
★CIA模拟考场
按照大纲要求,模拟真实环境,提供模拟试卷和冲刺题。同时配以评卷分析(最优答案、解题思路、模拟结果、模拟纪录)等。
★学习卡会员交流群
培训老师和辅导员通过CIA学习卡会员QQ群等在线方式为考生答疑和互动交流把静态的学习变成了动态的讨论交流,从而提高学习的兴趣和学习效果。
本书目录
编者的话
《框架》简介
内部审计定义
第一章 内部审计定义
1.1 独立性与客观性
1.1.1 独立性原则
1.1.2 客观性原则
1.1.3 损害独立性或客观性的情形
1.1.4 独立性或客观性受损的披露
1.2 确认和咨询业务
1.2.1 确认业务
1.2.2 咨询服务
1.2.3 确认业务与咨询服务的区别
1.3 增加价值和改善组织的运营
1.4 系统的、规范的方法
1.5 评价并改善风险管理、控制及治理过程的效果
1.6 帮助组织实现其目标
1.7 案例与应用
第二章 首席审计执行官
2.1 内部审计章程
2.1.1 章程的概念
2.1.2 章程的批准
2.2 报告关系
2.2.1 向董事会和高级管理层报告
2.2.2 与审计委员会的关系
2.3 内部审计部门管理
2.3.1 计划
2.3.2 沟通和批准
2.3.3 资源管理
2.3.4 政策和程序
2.3.5 对内部审计活动的风险进行管理
2.4 协调
2.4.1 确认图谱
2.4.2 协调流程
2.4.3 协调外部审计
2.4.4 协调其他部门
2.5 质量保证与改进程序
2.5.1 内部评估
2.5.2 外部评估
2.5.3 对遵循《标准》的应用
2.6 案例与应用
第三章 内部审计师
3.1 职业道德规范
3.1.1 诚信
3.1.2 客观
3.1.3 保密
3.1.4 胜任
3.2 专业能力
……
第四章 内部审计作用
第五章 内部审计程序
附录:2011修订版康佳目录索引
参考文献
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