2022年国际注册内部审计师CIA考试教材应试指南-内部审计要素1

  • 出版社:中国财政经济出版社
  • 图书作者:邱银河
  • 图书定价:¥55.00
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  • 图书ISBN:9787522312491
  • 正品承诺: 正品承诺
  • 出版时间:2022年4月1日
  • 图书版次:第一版
  • 本书邮费:邮费说明
  • 图书开本:16
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2022年国际注册内部审计师CIA考试教材应试指南-内部审计要素1

内容简介

2022年国际注册内部审计师CIA考试教材应试指南-内部审计要素1
作者:邱银河主编
出版社:中国财政经济出版社
出版时间:2022年04月
开 本:16开
纸 张:胶版纸
包 装:平装-胶订
ISBN:9787522312491
定价:55.00
本书目录
第1章 内部审计基础
1.1 国际内部审计专业实务框架
1.1.1 内部审计的使命
1.1.2 内部审计实务的核心原则
1.1.3 内部审计定义
1.1.4 职业道德规范
1.1.5 国际内部审计专业实务标准
1.1.6 执行指南
1.1.7 补充指南
1.2 内部审计的宗旨、权力和职责
1.2.1 宗旨、权力和职责
1.2.2 内部审计章程
1.2.3 营销内部审计
1.3 确认服务和咨询服务
1.3.1 确认服务
1.3.2 咨询服务
1.3.3 确认服务和咨询服务的区别
1.4 典型模拟试题
1.5 典型模拟试题参考答案及解题思路
第2章 独立性和客观性
2.1 组织上的独立性
2.1.1 组织层面的独立性
2.1.2 业务层面的独立性
2.1.3 人员层面的独立性
2.2 个人的客观性
2.3 对独立性或客观性的损害
2.3.1 组织独立性受损
2.3.2 个人客观性受损
5.1.4 道德与合规
5.1.5 企业社会责任
5.2 风险管理
5.2.1 风险管理基础
5.2.2 风险管理框架
5.2.3 三线模型
5.2.4 成熟度模型
5.2.5 内部审计在风险管理中的作用
5.3 内部控制
5.3.1 内部控制类型
5.3.2 控制方法和技术
5.3.3 COSO 内部控制框架
5.3.4 其他内部控制框架
5.3.5 信息技术控制模型
5.3.6 检查内部控制的效果和效率
5.4 典型模拟试题
5.5 典型模拟试题参考答案及解题思路
第6章 舞弊风险
6.1 舞弊知识要点
6.1.1 舞弊的来源
6.1.2 舞弊的类型
6.1.3 白领犯罪
6.2 表明潜在舞弊的信号
6.2.1 危险信号类型
6.2.2 财务报表危险信号
6.2.3 舞弊实施方法危险信号
6.3 舞弊风险管理
6.3.1舞弊风险管理职责
6.3.2 舞弊风险管理评估
6.3.3 舞弊意识教育与文化
6.4 舞弊预防与控制
6.4.1内部控制在舞弊中的作用
6.4.2舞弊控制措施
6.4.3 舞弊控制要素的检查评价
6.5 一般审计业务和舞弊调查业务
6.5.1一般审计业务对舞弊的考虑
6.5.2舞弊调查程序
6.5.3舞弊调查技术
6.5.4 司法鉴定审计
6.6典型模拟试题
6.7典型模拟试题参考答案及解题思路
附录1
考试大纲
附录2
CIA考试全球最高分学生奖获得者
中审网校学员汪洋谈备考心得
主要参考文献

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