内容简介
2020年国际注册内部审计师CIA考试应试指南-内部审计要素1
作者:中审网校组编,邱银河主编
出版社:中国财政经济出版社一
出版时间:2020年04月
开 本:16开
纸 张:胶版纸
包 装:平装-胶订
ISBN:9787509596487
丛书名:国际注册内部审计师CIA考试应试指南
定价:45.00
本书由中审网校组织编写,并作为中审网校CIA考试培训课程的指定配套教材,旨在指导CIA考生在*短的时间内掌握CIA考试大纲所要求的知识,从而轻松地通过考试。中审网校结合多年的辅导经验,将CIA考试三个部分的相关知识和内容整理到本书的三册中,力求做到通俗易懂、简明扼要、突出效果。
★ 紧扣大纲
按照IIA的规定,中国考区自2020年起执行新的CIA考试大纲,按新考试大纲的安排,对考试科目的名称和内容进行了调整。新大纲中三个部分的内容关联性所有削弱,减少了不同科目串题、串知识点的情况。不过,本书三册中为保持知识体系的连贯,可能存在少量内容重合,这有利于仅参加其中一至两部分考试的考生学习,对于参加三部分考试的考生,这部分章节也存在知识侧重,有助于考生提高学习效率。
★ 贴近考试
除具备丰富辅导经验的网校老师和专业人士外,本书还邀请了中审网校近年来通过CIA的优秀学员参与编写,如2012年全球*分学生奖获得者——汪洋。力求更加贴近考生的需求,以发挥事半功倍的效果。
★ 实用至上
不讲过多理论,只讲CIA考试中要求的知识是编写本书的主导思想。因此,本书对很多未在考试中涉及的知识点叙述是浅尝辄止,这点请考生在阅读中加以注意。
★ 注重效果
根据CIA考试的特点,着力介绍国际共性的相关理论,避免中国特色,结合西方思维模式,帮助考生理解要点,提高考生应试能力和技巧,以顺利通过考试。
主要内容
全书共三册。*册对应CIA考试*部分:内部审计要素;第二册对应CIA考试第二部分:内部审计实务;第三册对应CIA考试第三部分:内部审计业务知识。内容上以考试大纲结构为参考,下面对大纲进行简要介绍:
★*部分:内部审计要素
考试题目:125道,时间:2.5小时(150分钟)。
1.内部审计基础(15%)
2.独立性和客观性(15%)
3.专业能力与应有的职业审慎(18%)
4.质量保证与改进程序(7%)
5.治理、风险管理和控制(35%)
6.舞弊风险(10%)
★第二部分:内部审计实务
考试题目:100道,时间:2小时(120分钟)。
1.管理内部审计活动(20%)
2.计划审计业务(20%)
3.实施审计业务(40%)
4.沟通审计结果和监督改进(20%)
★第三部分:内部审计业务知识
考试题目:100道,时间:2小时(120分钟)。
1.经营才能(35%)
2.信息安全(25%)
3.信息技术(20%)
4.财务管理(20%)
作者简介
中审网校是中国审计网旗下国内权威的审计培训网站,是服务于中国审计从业人员的领先的远程教育与培训服务提供者;主要提供国际注册内部审计师CIA考试培训,国际注册内部控制自我评估师CCSA考试培训,审计师职称考试培训,CISA考试培训和审计职业后续教育培训服务等;致力于全方位服务考生,架起名师和考生之间的桥梁,打造权威、专业、便利的立体化审计教育平台。
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